Orden de Compra. Nº757-71-SE09 "DIFUSIÓN CAMPAÑAS VERANO 2008 - 2009"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-71-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2009
Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN CAMPAÑAS VERANO 2008 - 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 1444342,15884
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A.
Razón Social IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.
R.U.T. 96.867.990-2
Sucursal IBEROAMERICAN RADIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Publicidad en televisión1Unidad no definida   $ 7.601.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.601.801 $ 7.601.801
Total Neto $ 7.601.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.444.342
TOTAL OC $ 9.046.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.