|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
760-357-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESPECIFICOS, PARA OF. QUILLOTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
LOS MATERIALES ESPECIFICOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINA QUILLOTA, UBICADA EN CALLE FREIRE 1540, QUILLOTA - COMUNICARSE CON CAROLINA VERGARA AL FONO:033-312191, SEGUN RESOLUCION Nº2101 DE FECHA 29-12-06 |
|
Proveniente de Licitación
|
760-289-L106 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Agrícola y Ganadero
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Freire 765 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
26552,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freire 765 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
12.824.494-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201509
| Cinta Adh. hotmelt fondo blanco, impresa 3 colores | 250 | Unidad | Cinta Adh. hotmelt fondo blanco, impresa 3 colores | ROLLO DE CINTA CON LOGO GOBIERNO |
$ 529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.250
|
$ 132.250
|
24111502
| Bolsas de papel Kraft diferentes medidas | 5 | kilogramo | Bolsas de papel Kraft diferentes medidas | BOLSAS DE PAPEL 20X40 CMS |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 139.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.552
|
|
$ 166.302
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.