Orden de Compra. Nº763-3-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 763-1-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Superior de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763-3-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 763-1-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El Consejo Superior de Educación requiere adquirir un pasaje aéreo de vuelo internacional, para uno de sus funcionarios, de acuerdo al itinerario de viaje descrito en los términos de referencia de la adquisición que por este acto se autoriza;
Proveniente de Licitación 763-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Educación - Consejo Superior de Educ
Razón Social Consejo Superior de Educación
R.U.T. 60.930.000-0
Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira N° 844, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Superior de Educación
R.U.T. 60.930.000-0
Dirección de Facturación Marchant Pereira N° 844, Providencia
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Marchant Pereira N° 844, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.
R.U.T. 79.720.580-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1UnidadViajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)Un pasaje aéreo de vuelo internacional de acuerdo al itinerario de viaje descrito en los términos de referencia de la adquisición que se encuentra en un archivo adjunto $ 1.348.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.605 $ 1.348.605
Total Neto $ 1.348.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.348.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.