Orden de Compra. Nº764-347-R107 "CONACE XII - REGALOS"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 764-347-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2007
Nombre de la Orden de Compra CONACE XII - REGALOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas BOLSAS DE REGALO Y SET DE MOÑITAS PARA PREMIACION CON ESTÍMULOS ESCOLARES A ALUMNOS PARTICIPANTES MAS DESTACADOS DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL PREVENCIÓN DE DROGAS ORGANIZADO POR LA ESCUELA ESPAÑA EDUCACIÓN, ACT (13.6). RESOL.Nº7496
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia XII Región
Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
R.U.T. 60.511.120-3
Dirección de Unidad de Compra Bories 901
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
R.U.T. 60.511.120-3
Dirección de Facturación Bories 901
Comuna -1
Impuesto 413,5179
Dirección de Envío de la Factura Bories 901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Julio César Foschino Barassi
R.U.T. 5.841.849-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Bolsas de papel o cajas de regalo9UnidadBolsas de papel o cajas de regaloBolsa de regalo surtida 32X26X10 cod.241237 s/cotización $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737 $ 1.739
60123204
Cintas decorativas1UnidadCintas decorativas1 set de 9 moñitas de regalo, codigo 225541 s/ cotiz. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
Total Neto $ 2.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414
TOTAL OC $ 2.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.