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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
813-524-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
STKA GRANOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SOLICITAMOS PEDIR HORA EN BODEGA GENERAL AL FONO 3507238-239. SR. CARLOS VERA- JUAN CORREA |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Salud Pública de Chile
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R.U.T. |
61.605.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3691,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AGRICOLA NACIONAL SAC E I
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R.U.T. |
91.253.000-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78131502
| Servicios de elevador de granos | 1 | Frasco | Servicios de elevador de granos | STUKA GRANOS X 1 LITRO |
$ 19.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.427
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$ 19.427
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Total Neto
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$ 19.427
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.691
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$ 23.118
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.