|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
837-12357-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
dipticos y boletines DD.HH. 837-11305-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
837-11305-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
|
Razón Social |
Servicio Médico Legal
|
|
R.U.T. |
61.003.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Médico Legal
|
|
R.U.T. |
61.003.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
399000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IGD |
|
Razón Social |
IMPRESIONES GRAFICAS DIGITALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.172.250-6 |
|
Sucursal |
IGD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 5000 | Unidad | | Dípticos, 22x28cms, 4/4 colores, papel couche 170 grs, terminación:plisados. |
$ 60,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
82101508
| Publicidad en las páginas amarillas o en un directorio comercial o de servicios | 5000 | Unidad | | boletin informativo, 21x27cm,4/4 colores,papel couche 130grs,12 pàginas,terminación 2 corchetes al lomo. |
$ 360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399.000
|
|
$ 2.499.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.