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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-935-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/C GENERADA EN ID 856-113-LE06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PAGA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAS EN FURGON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2007.-
PROGRAMA 01.- |
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Proveniente de Licitación
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856-113-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
602695,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA
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R.U.T. |
8.774.377-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 66 | Día | Servicios de transporte | servicios de transporte de carga y personal en 04 vehiculos, PRESTADO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2007.- |
$ 42.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.797.080
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$ 2.797.080
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81141604
| Servicios de transporte | 62,5 | Hora | Servicios de transporte | servicios extraordinario de transporte de carga y personal en 03 vehiculos (01 FURGON: 51 HORAS, 02 FURGON: 6 HORAS; 03 FURGON: 5,30 HORAS) |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 3.172.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 602.695
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$ 3.774.775
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.