|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
876-803-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CABLE Y PANEL PATCH. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
COMPRA DE CABLE Y PANEL PATCH
NOTA INTERNA:
DEPTO.ADMINISTRACION
INPLEMENTACION OF.404 DE VALENTIN LETELIER.
CUENTA:22-06-007 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio Secretaría General de Gobierno
|
|
R.U.T. |
60.101.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14002,335 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA
|
|
R.U.T. |
79.521.910-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31151704
| Cable de vías | 1 | Unidad | Cable de vías | UNA CAJA DE CABLE DE RED DE 305 METROS CATEGORIA 5e MULTIFILAR COLOR PLOMO |
$ 49.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.252
|
$ 49.252
|
43222821
| Panel de conexiones | 1 | Unidad | Panel de conexiones | UN PATCH PANEL 24 BOCAS CATEGORI 5e |
$ 24.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.445
|
$ 24.445
|
|
|
Total Neto
|
$ 73.696
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.002
|
|
$ 87.698
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.