Orden de Compra. Nº882-36-CM07 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 0 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 882-36-CM07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins
Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n , Rancagua, Rancagua, Región del Libertador General Berna, Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n
Comuna -1
Impuesto 4805,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T. 6.428.991-8
Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
PORTAMINAS KREARTE PLASTICO TRANSPARENTE 0.5 mm PLASTICO TRANSPARENTE PP-105 : COSTO DE FLETE A ARICA Y POZO ALMONTE 5% ADICIONAL AL MONTO DE LA FACTURA A COMPRAR15UnidadPORTAMINAS KREARTE PLASTICO TRANSPARENTE 0.5 mm PLASTICO TRANSPARENTE PP-105 : COSTO DE FLETE A ARICA Y POZO ALMONTE 5% ADICIONAL AL MONTO DE LA FACTURA A COMPRARCódigo: ;Región : VI $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
14111514
NOTA AUTOADHESIVA 3M AMARILLO 1.5 PULG X 2 PULG (653) 38X50 POST IT 38X50 100 HJS 65320UnidadNOTA AUTOADHESIVA 3M AMARILLO 1.5 PULG X 2 PULG (653) 38X50 POST IT 38X50 100 HJS 653Código: ;Región : VI $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
14111514
NOTA AUTOADHESIVA 3M POST IT 75X75MM 100 HJS (654) 75X75MM POST IT 76X76 100 HJS 65420UnidadNOTA AUTOADHESIVA 3M POST IT 75X75MM 100 HJS (654) 75X75MM POST IT 76X76 100 HJS 654Código: ;Región : VI $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
23101502
PERFORADORA TORRE METALICO N° 8 PERFORADOR TORRE METALICO N° 8 CAPACIDAD 15 Hjs4UnidadPERFORADORA TORRE METALICO N° 8 PERFORADOR TORRE METALICO N° 8 CAPACIDAD 15 HjsCódigo: ;Región : VI $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
Total Neto $ 25.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.805
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.