|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
892-51-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 892-26-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Compra de materiales de construcción para la Dirección Gral. de Aguas - VII Región. |
|
Proveniente de Licitación
|
892-26-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección General de Aguas - VII Región |
|
Razón Social |
Dirección General de Aguas - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Seis Oriente 1220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Aguas - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Seis Oriente N° 1220 – Talca |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
24724,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Seis Oriente N° 1220 – Talca |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ingrid kother
|
|
R.U.T. |
12.379.687-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 20 | Pieza | Maderas duras | Robles cepillados por una cara de 1 1/2" x 3,60 de largo. |
$ 4.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.600
|
$ 99.600
|
46181703
| Mascaras de soldador | 1 | Unidad | Mascaras de soldador | Mascara de soldar foto sensible regulable 9,3. |
$ 22.515,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.515
|
$ 22.515
|
47131501
| Trapos | 12 | kilogramo | Trapos | Huaipe blanco. |
$ 668,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.016
|
$ 8.016
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.131
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.725
|
|
$ 154.856
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.