Orden de Compra. Nº924-784-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 924-372-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-784-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-372-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 924-372-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Catedral N°1401
Comuna *
Impuesto 216486
Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSM Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA
R.U.T. 77.683.190-5
Sucursal OSM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142934
Clorhidrato de ketamina60FrascoFRASCOS DE 50 ML KETAMINA 100 MG INYECTABLE  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.400 $ 1.139.400
Total Neto $ 1.139.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.486
TOTAL OC $ 1.355.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.