Orden de Compra. Nº935-154-R108 "Pago Factura Flete"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 935-154-R108
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 30-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Pago Factura Flete
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela factura de Buses Fernandez, por traslado de correspondencia del mes de Mayo de 2008.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XII
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Uruguay N° 1560
Comuna -1
Impuesto 2059,6
Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BUSES FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 77.492.710-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadServicios de transporte local en camiónCancelación de factura N°14479 de traslado de correspondencia del mes de Mayo $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
Total Neto $ 10.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.060
TOTAL OC $ 12.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.