Orden de Compra. Nº2332-1218-CM15 "MESA PLEGABLE PARA PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1218-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MESA PLEGABLE PARA PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 40107,366
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUMAC LTDA.
Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA
R.U.T. 83.732.700-8
Sucursal INDUMAC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121505
2239-8-LP14
Mesas de clase6 (1090901) MESA - PLEGABLE CUADRADA METAL/POLI 86X86 CM 1110901(1090901) MESA - PLEGABLE CUADRADA METAL/POLI 86X86 CM; Código: ;Región : X $ 36.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.620 $ 217.620
Total Neto $ 217.620
Descuento $ 6.529
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.107
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 251.198