|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-1028-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAPACITACION MECANICA AUTOMOTRIZ CONDUCTORES DISAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gestion Calidad Capacitación Ltda |
|
Razón Social |
GESTION CALIDAD CAPACITACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.027.777-0 |
|
Sucursal |
Gestion Calidad Capacitación Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 1 | | (1031117) CURSO DE OFICIO - MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL VALOR POR ALUMNO 1051117 | (1031117) CURSO DE OFICIO - MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : X
|
$ 1.030.928,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.030.928
|
$ 1.030.928
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.030.928
|
|
Descuento
|
$ 30.928
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.