Orden de Compra. Nº2324-357-SE11 "PASAJE AEREO SR. ERNESTO VILLARROEL D.871"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-357-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2011
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO SR. ERNESTO VILLARROEL D.871
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Cocha
Razón Social TURISMO COCHA S A
R.U.T. 81.821.100-7
Sucursal Turismo Cocha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaPASAJE AEREO SR VILLARROEL RUTA PUERTO MONTT- MAR DEL PLATA- PUERTO MONTT PASAJE AEREO SR VILLARROEL RUTA PUERTO MONTT- MAR DEL PLATA- PUERTO MONTT $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
Total Neto $ 890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 890

Justificación de exención de impuesto