1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1671-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-05-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos computacionales Bodega Abastecimiento |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2324-536-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
566,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CRECIC PUERTO MONTT |
Razón Social |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
|
R.U.T. |
87.019.000-k |
Sucursal |
CRECIC PUERTO MONTT |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201809
| CD de lectura y escritura | 220 | Unidad | | CD grabable Imation |
US$ 0,50
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 110,00
|
US$ 110,00
|
43201811
| DVD de lectura y escritura | 200 | Unidad | | CD DVD 4.7 GB |
US$ 0,60
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 120,00
|
US$ 120,00
|
44103103
| Tóner | 40 | Unidad | | Toner imp. HP - Laser P-1005 CB 435A |
US$ 68,75
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 2.750,00
|
US$ 2.750,00
|
|
Total Neto
|
US$ 2.980,00
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
IVA 19 %
|
US$ 566,20
|
US$ 3.546,20
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.