Orden de Compra. Nº2324-3140-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-437-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3140-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-437-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-437-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 383193,33
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor canaldelsur
Razón Social CARLOS IVAN SOTO SOTO
R.U.T. 10.798.606-5
Sucursal canaldelsur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101602
Publicidad en televisión5Unidad1.Difusión programa "Noticiero Municipal: Noticias en Puerto Montt(según formulario N°1)CARLOS IVAN SOTO SOTO 10798606-5 PRODUCCION TRANSMISION RADIO Y TV $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.805 $ 2.016.807
Total Neto $ 2.016.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.193
TOTAL OC $ 2.400.000