Orden de Compra. Nº2332-1074-CM17 "sellantes fotocurado"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1074-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2017
Nombre de la Orden de Compra sellantes fotocurado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 24035,418
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHO, BODEGA 20 HUSSAMONTT  LAGUNITA KM3 FONO CONTACTO +56979791422

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T. 79.807.250-1
Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales20 (1336555) SELLANTE FOTOCURADO SDI CONSEAL F JERINGA 1 GR UNIDAD 1362735(1336555) SELLANTE FOTOCURADO SDI CONSEAL F JERINGA 1 GR UNIDAD; Código: 7850013CH;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $581 $ 6.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.780 $ 127.780
Total Neto $ 127.780
Descuento $ 1.278
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.035
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 150.537