1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2976-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-08-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
Prorroga licitacion 59/2012 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2324-345-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
150765 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BUSES SENDA SUR |
Razón Social |
NESTOR CLAUDIO VELASQUEZ BRITO
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R.U.T. |
9.269.885-8 |
Sucursal |
BUSES SENDA SUR |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
| Camiones de transporte | 15 | Día | ARRIENDO CAMION DE 5.000 KILOS, PLANO CON BARANDA, DEBE INCLUIR CHOFER Y COMBUSTIBLE | ARRIENDO CAMION DE 5.000 KILOS, PLANO CON BARANDA, DEBE INCLUIR CHOFER Y COMBUSTIBLE |
$ 52.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 793.500
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$ 793.500
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Total Neto
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$ 793.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.765
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$ 944.265
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.