Orden de Compra. Nº2324-4466-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4466-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-917-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 358172,61
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)1UnidadABONO DEL TIPO COMPLETO NPK BOLSA DE 50 KILOS  $ 17.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.132 $ 17.132
11121604
Madera de coníferas100UnidadMADERA 2X21 I.P.V. L=3,20 MTS  $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.100 $ 77.100
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190
27111508
Sierras50UnidadDISCO CORTE ESMERIL ANGULAR MET. 7”x 1.6 mm  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
27111508
Sierras30UnidadDISCO CORTE ESMERIL ANGULAR MET. 41/2”x1.6MM  $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.860 $ 25.860
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas50UnidadPERFIL ANGULO L30/30/2L=3,00 MM X 6 MTS  $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.650 $ 200.650
30103201
Enrejado de acero70UnidadMALLA ACMA TIPO 1G 3.8MM 1.85X3M GALVANIZADA  $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.300 $ 685.300
30111601
Cemento100Unidadcemento saco 42.5 kilos  $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
31162006
Clavos de alambre15kilogramoCLAVOS DE 1"  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.385 $ 17.385
31162006
Clavos de alambre25kilogramoCLAVOS 3"  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.775 $ 15.775
31162006
Clavos de alambre25kilogramoCLAVOS DE 4"  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.775 $ 15.775
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO PVC 500 CC  $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31211504
Pinturas de cobertura15GalónPINTURA ANTICORROSIVA, SOQUINA, CERESITA O SIMILAR  $ 6.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.165 $ 99.165
31211504
Pinturas de cobertura10GalónPROTECTOR DE MADERA  $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
31211501
Pinturas al esmalte20GalónPINTURA ESMALTE SINTETICO DIVERSOS COLORES, CERESITA, SOQUINA O SIMILAR  $ 9.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.920 $ 193.920
31211604
Diluyentes para pinturas25LitroAGUARRAS  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.075
31211904
Brochas50UnidadBROCHA DE 4"  $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.150 $ 54.150
31211904
Brochas30UnidadBROCHA DE 2"  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
31211904
Brochas30UnidadBROCHA DE 3"  $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310
40142115
Tubería de plástico10UnidadTIRA PVC SANITARIO 110 MM x 6 MM  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 1.885.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 358.173
TOTAL OC $ 2.243.292