Orden de Compra. Nº
2332-621-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-53-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-621-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-53-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-53-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
111606
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Medikar Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA
R.U.T.
76.167.536-2
Sucursal
Medikar Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51151801
Atenolol
44000
Unidad
ATENOLOL 100MG.
ATENOLOL 100 MG X 1000CM , LAB. ANDRÓMACO, REGISTRO ISP N° F-11209/11, VENCE 31-01-2017/ ENTREGA EN 72 HORAS
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572.000
$ 587.400
Total Neto
$ 587.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.606
TOTAL OC
$ 699.006