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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-3810-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-676-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-676-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
89148 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APRO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Sucursal |
APRO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101602
| CAMISA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | 102 | Unidad | CAMISAS DE VESTIR VARON COLOR GRIS | |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.200
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$ 469.200
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Total Neto
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$ 469.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.148
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$ 558.348
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.