Orden de Compra. Nº
2324-2919-SE15
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MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2919-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-114-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
13566,57
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
Portaminas
10
Caja
MINAS 05 MM 2B
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
LAPIZ PASTA G-1 07 PILOT COLORES NEGRO Y AZUL, 20 UNIDADES DE C/COLOR
$ 914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.560
$ 36.560
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
SOBRES 1/2 OFICIO BOND
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520
$ 520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
BANDERITAS 4 COLORES 3M X 50 UNIDADES
$ 2.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.503
$ 7.503
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES AMARILLO, NARANJO, ROSADO, CELESTE Y VERDE, 2 DE C/COLOR
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADA S/GUSANO T/OFICIO
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
100
Unidad
CARPETAS COLGANTES CON GANCHO METALICO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
44121705
Portaminas
10
Unidad
PORTAMINAS 05 MM
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.530
$ 2.530
Total Neto
$ 71.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.567
TOTAL OC
$ 84.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.