|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-42-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de reactivos para laboratorio DISAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
14663,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VALTEK S.A. |
|
Razón Social |
VALTEK S.A.
|
|
R.U.T. |
79.568.850-1 |
|
Sucursal |
VALTEK S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116136
| Kits de ensayo de ionograma urinario o suministros | 2 | Unidad no definida | | Actin FS de 10X2 ml para realizar TTPK en equipo de coagulación BFTII DADE BEHRING. |
$ 38.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.176
|
$ 77.176
|
|
|
Total Neto
|
$ 77.176
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.663
|
|
$ 91.839
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.