|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-123-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL TRIPLICADO PRIMER SEMESTRE 2014 SAPU |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
557863,4574 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-03-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
|
Razón Social |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
|
|
R.U.T. |
96.523.180-3 |
|
Sucursal |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507 2239-7-LP11
| Papel para fotocopiadora o impresora | 372 | | (228011) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE TRIPLICADO BLANCO 11 X 9.5 CAJA DE 500 HOJAS 228011 | (228011) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE TRIPLICADO BLANCO 11 X 9.5 CAJA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : X
|
$ 8.013,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.980.836
|
$ 2.980.836
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.980.836
|
|
Descuento
|
$ 44.713
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 557.863
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.493.986
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.