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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-928-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE CAMIONETA TN-5360 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4186,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt |
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Razón Social |
ANTONIO CASTILLO S A
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R.U.T. |
83.366.800-5 |
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Sucursal |
Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE ACEITE 10.000 KM, SEGUN COTIZACION. | CAMBIO DE ACEITE 10.000 KM, SEGUN COTIZACION. |
$ 22.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.034
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$ 22.034
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Total Neto
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$ 22.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.186
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$ 26.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.