Orden de Compra. Nº2324-2936-CM15 "ADQ. CAPAS DE AGUA CELEBRACION MUNDIAL SUB17 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2936-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. CAPAS DE AGUA CELEBRACION MUNDIAL SUB17 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 113240
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asociados Undurraga Impresores Ltda.
Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 96.508.130-5
Sucursal Asociados Undurraga Impresores Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
2239-10-LP10
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Total Neto $ 596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 709.240