|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-942-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN. CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD 2017 C. ANGELMÓ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
121638 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luvaly |
|
Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
|
|
R.U.T. |
76.231.391-K |
|
Sucursal |
Luvaly |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50182001 2239-23-LP13
| Tartas o empanadas o pastas frescos | 20 | | (1314083) QUEQUE NUTRABIEN 62 GRS * 100 UNIDADES CAJA 1340104 | (1314083) QUEQUE NUTRABIEN 62 GRS * 100 UNIDADES CAJA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 33.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 660.000
|
$ 660.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 660.000
|
|
Descuento
|
$ 19.800
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 121.638
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 761.838
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.