Orden de Compra. Nº2324-188-SE12 "PASAJE AEREO SR. JUAN GOMEZ "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-188-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2012
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO SR. JUAN GOMEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile X Region
Razón Social LAN AIRLINES S A
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile X Region
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaPASAJE AEREO Código de reserva: 6CI87Z PASAJE AEREO Código de reserva: 6CI87Z $ 180.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.888 $ 180.888
Total Neto $ 180.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 180.888

Justificación de exención de impuesto