|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-1990-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computacionales Of. OPD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-536-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
60,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRECIC PUERTO MONTT |
|
Razón Social |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
|
|
R.U.T. |
87.019.000-k |
|
Sucursal |
CRECIC PUERTO MONTT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad | | Toner HP Q2612A |
US$ 79,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 316,00
|
US$ 316,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 316,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 60,04
|
|
US$ 376,04
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.