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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-2656-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL FOTOGRAFICO PARA DEPTO. RELACIONES PUBLICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
23940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PentacromServicios |
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Razón Social |
PENTACROM SERVICIOS S A
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R.U.T. |
96.764.770-5 |
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Sucursal |
PentacromServicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121812
| Papel fotográfico | 20 | Sobre | PAPEL FOTROGRAFICO EPSON GLOSSY BRILLANTE PARA TINTA SOBRE DE 20 HOJAS TAMAÑO 8,5 | PAPEL FOTROGRAFICO EPSON GLOSSY BRILLANTE PARA TINTA SOBRE DE 20 HOJAS TAMAÑO 8,5 |
$ 6.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 126.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.940
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$ 149.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.