Orden de Compra. Nº2332-614-SE17 "ADQ. INSUMOS DENTALLES V"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-614-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DENTALLES V
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-159-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 119244
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 20UnidadFOSFATO DE ZINC POLVO 30 GRS FOSFATO DE ZINC POLVO 30 GRS $ 5.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 20UnidadHIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5% FRASCO 1000c.c. HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5% FRASCO 1000c.c. $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
42312201
Sutura44UnidadSEDA PARA SUTURA MONTADA 3/0 CAJA X 12 SOBRES ( AGUJA 3/4) SEDA PARA SUTURA MONTADA 3/0 CAJA X 12 SOBRES ( AGUJA 3/4) $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.760 $ 342.760
31241501
Lentes6UnidadLENTES SEGURIDAD TRANSPARENTE ( ANTIPARRA) LENTES SEGURIDAD TRANSPARENTE ( ANTIPARRA) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSAS PLASTICAS 15 cm x 30 cm BOLSAS PLASTICAS 15 cm x 30 cm $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.900 $ 135.900
Total Neto $ 627.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.244
TOTAL OC $ 746.844