Orden de Compra. Nº2324-4008-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-643-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4008-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-643-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-643-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17386,71
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOBERCK LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA
R.U.T. 76.072.224-3
Sucursal BOBERCK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121243
Cotonas de pintor11UnidadCotonas, segun especificaciones adjuntas  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.509 $ 91.509
Total Neto $ 91.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.387
TOTAL OC $ 108.896