Orden de Compra. Nº2332-1779-CM17 "INSUMOS ODONTOLOGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1779-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 241870
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIONENTREGA EN PARQUE HUSSAMONT BODEGA  19

ENVIAR FACTURA A FACTURACION@DISAMPUERTOMONTT.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
2239-16-LR15
Sets de esterilización20 (1388979) DETERGENTES ENZIMÁTICOS MILTEX GALON 3.79 LTS. UNIDAD 1415480(1388979) DETERGENTES ENZIMÁTICOS MILTEX GALON 3.79 LTS. UNIDAD; Código: CMMX3-755;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
42312306
2239-16-LR15
Productos médicos mecánicos de debridement40 (1526700) GASA COMPLEMED ROLLO 20 X 24 36 X 100 YARDAS UNIDAD 1528579(1526700) GASA COMPLEMED ROLLO 20 X 24 36 X 100 YARDAS UNIDAD; Código: C2HD0511;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 67.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.870
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.514.870