Orden de Compra. Nº
2324-691-SE10
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ADQUISICIÓN GIGANTOGRAFIA CAMPAÑA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-691-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN GIGANTOGRAFIA CAMPAÑA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Bodega Parque Industrial El teniente N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
34200
Dirección de Envío de la Factura
Bodega Parque Industrial El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
orange grafica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
orange grafica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos
3
Unidad
GIGANTOGRAFIA DE 6.0 x 1.0, IMPRESO EN TELA PVC CALIDAD GLOSSY (BRILLANTE)
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 180.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.200
TOTAL OC
$ 214.200