Orden de Compra. Nº2324-2126-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-198-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2126-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-198-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-198-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2171130
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Razón Social LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
R.U.T. 9.411.640-6
Sucursal LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1GlobalConstrucción de salas y casetas de residuos sólidos para CESFAM y Postas.Construcción salas y casetas residuos sólidos $ 11.427.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.427.000 $ 11.427.000
Total Neto $ 11.427.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.171.130
TOTAL OC $ 13.598.130