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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-7-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM AÑO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
8766,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMINORTE S.A. |
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Razón Social |
AMINORTE S A
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R.U.T. |
99.533.780-0 |
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Sucursal |
AMINORTE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-lp14
| Impresoras multifunción | 55 | | (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 | (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(856)
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US$ 856,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 47.080,00
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US$ 47.080,00
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Total Neto
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US$ 47.080,00
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Descuento
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US$ 941,60
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 8.766,30
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 54.904,70
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.