1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-130-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-01-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
ZAPATOS PELLUCO 1 D. 317 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
20178 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
apro ltda. - APRO Puerto Montt |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
Sucursal |
apro ltda. - APRO Puerto Montt |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 3 | Par | BOTIN EDELBROCK ED-106 Nº41X2 Nº43X1 | BOTIN EDELBROCK ED-106 Nº41X2 Nº43X1 |
$ 35.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.200
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$ 106.200
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Total Neto
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$ 106.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.178
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$ 126.378
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.