Orden de Compra. Nº
2324-2811-SE12
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MAT. P/MANT. ELECTRICA EDIF. CONSISTORIAL AVDA. PDTE. IBAÑEZ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2811-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. P/MANT. ELECTRICA EDIF. CONSISTORIAL AVDA. PDTE. IBAÑEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-813-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
35431,2
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T.
7.952.203-1
Sucursal
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos
180
Unidad
AMPOLLETAS PL 2X26 W., B Y P
$ 1.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.480
$ 186.480
Total Neto
$ 186.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.431
TOTAL OC
$ 221.911