Orden de Compra. Nº2332-396-SE16 "MANTENCIÓN REPARATIVA VEHÍCULO MEREDES BENZ C.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-396-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN REPARATIVA VEHÍCULO MEREDES BENZ C.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 393641,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A. PUERTO MONTT
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A. PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANTENCIÓN REPARATIVA FURGÓN PLACA PATENTE ZT-6530 CESFAM CARMELA CARVAJAL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN QUE INCLUYE FURGÓN MERCEDES BENZ QUE INCLUYE: - MANO DE OBRA MECÁNICA - REPUESTOS -LUBRICANTES - MATERIALES Y/O INSUMOS. $ 2.071.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.799 $ 2.071.799
Total Neto $ 2.071.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 393.642
TOTAL OC $ 2.465.441