Orden de Compra. Nº2332-962-CM15 "SERVICIO DE COFFE BREAK CAPACITACION PARA LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-962-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK CAPACITACION PARA LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10234,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VGA Eventos
Razón Social JORGE RICARDO VEGA VEGA
R.U.T. 12.219.639-9
Sucursal VGA Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes18 (1114711) COFFE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR PERSONA 1134711(1114711) COFFE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR PERSONA; Código: ;Región : V $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
Total Neto $ 56.700
Descuento $ 2.835
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.234
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.099