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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-2336-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-405-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-405-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
46436 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alicia Salazar Barra |
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Razón Social |
ALICIA CARMEN GLORIA SALAZAR BARRA
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R.U.T. |
13.579.658-1 |
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Sucursal |
Alicia Salazar Barra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131609
| Protector solar | 10 | Litro | PROTECTOR SOLAR | PROTECTOR SOLAR |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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53111601
| Zapatos de hombre | 18 | Par | ZAPATOS DE SEGURIDAD TALLAS A DEFINIR | ZAPATOS DE SEGURIDAD TALLAS A DEFINIR |
$ 8.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.400
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$ 149.400
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Total Neto
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$ 244.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.436
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$ 290.836
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.