Orden de Compra. Nº2324-3104-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-472-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3104-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-472-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-472-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 550525
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102012
Lámina de cinc500UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS202146- ZINC-ALUM ACANAL. 0.35 X 3.66 MT X UNIDAD FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 5.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.897.500 $ 2.897.500
Total Neto $ 2.897.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 550.525
TOTAL OC $ 3.448.025