Orden de Compra. Nº2324-4129-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-675-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4129-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-675-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-675-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 574560
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APRO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal APRO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre108UnidadCHAQUETAS SOFT SHELL HOMBRE,SEGUN ESPECIFICACIONES  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024.000 $ 3.024.000
Total Neto $ 3.024.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 574.560
TOTAL OC $ 3.598.560