Orden de Compra. Nº2332-1469-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-219-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1469-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-219-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-219-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 161111,111111111
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José agustín Barría Subiabre
Razón Social JOSE AGUSTIN BARRIA SUBIABRE
R.U.T. 6.757.252-1
Sucursal José agustín Barría Subiabre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70131701
Planificación del uso del suelo1UnidadCONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CAMBIO DE USO DE SUELO POSTAS MAILLEN Y CHAICAS.  $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
Total Neto $ 1.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 161.111
TOTAL OC $ 1.611.111