1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-370-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-04-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES ABRIL 2014 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2332-130-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
39349 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-05-2014 |
|
Proveedor |
Trema |
Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.128.840-7 |
Sucursal |
Trema |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 10 | Caja | PAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES | PAPEL INTERFOLIADO CAJA X 18 PAQUETES |
$ 17.830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.300
|
$ 178.300
|
53131502
| Pasta de dientes | 80 | Tubo | PASTA DENTAL ADULTO CON FLUOR | PASTA DENTAL ADULTO CON FLUOR |
$ 360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.800
|
$ 28.800
|
|
Total Neto
|
$ 207.100
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 39.349
|
$ 246.449
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.