Orden de Compra. Nº3453-275-SE20 "ADQUISICION DE DISTINTIVOS PROM. ENERO Y SECRET. 2020-2021 ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-275-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISTINTIVOS PROM. ENERO Y SECRET. 2020-2021 ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3453-9-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 941102,49
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

 FECHA DE ENTREGA: Conforme a cláusulas de entrega  de Convenio Marco

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA,  DIRECCIÓN  AVENIDA  ANTONIO  VARAS  N° 1842.    PROVIDENCIA, SANTIAGO,     FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

DATOS DE TRANFERENCIA BANCARIA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE LA UNIDAD CONTABLE DECAR REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA.    

Artículos y facturación deberán ser entregados en dependencias de la bodega com. Adquis Esfocar, ubicada en Pedro Aguirre Cerda Nro. 6655, comuna de Cerrillos.

horario entrega: 09:00 a 12:30 tarde 15:30 a 17:30 hrs.

PLAZO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA: 

HORARIO DE RECEPCION DE ESPECIES BODEGA ADQUISICIONES: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS. FONO CONTACTO 229221432, SUBOFICIAL MAYOR SANHUEZA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEREGRINO SPA
Razón Social PEREGRINO SPA
R.U.T. 76.812.914-2
Sucursal PEREGRINO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111409
Distintivos decorativos1UnidadCONFORME A BASES DE LICITACIÓNCONFORME A BASES DE LICITACIÓN $ 4.953.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.953.171 $ 4.953.171
Total Neto $ 4.953.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 941.102
TOTAL OC $ 5.894.273