Orden de Compra. Nº2324-1109-SE14 "SERVICIO DE MANTENCIÓN EXCAVADORA ORUGA M-109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1109-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN EXCAVADORA ORUGA M-109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 775620,8728
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt
Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 91.502.000-3
Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101701
Palas excavadoras1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN EXCAVADORA ORUGA M-109SERVICIO DE MANTENCIÓN EXCAVADORA ORUGA M-109 $ 4.082.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.082.215 $ 4.082.215
Total Neto $ 4.082.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 775.621
TOTAL OC $ 4.857.836