Orden de Compra. Nº
2324-3812-SE12
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MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3812-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-912-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
18317,9
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice X
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
Redoffice X
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
5
Caja
CORCHETE 23/10 (1000 UNI)
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.995
$ 1.995
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.485
$ 5.485
60121501
Rotuladores de base acuosa
15
Unidad
PLUMONES P/PIZARRA AZUL, NEGRO, MORADO Y VERDE
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES OFICIO
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES CARTA
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES AMERICANO
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRE 1/2 OFICIO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
56101708
Archivadores móviles
5
Unidad
ARCHIVADORES T/OFICIO LOMO ANCHO
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
56101708
Archivadores móviles
5
Unidad
ARCHIVADORES T/OFICIO LOMO ANGOSTO
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETA SOBRE CON ELASTICO T/CARTERA OFICIO TRANSPARENTES
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.075
$ 6.075
44122008
Divisores con uñetas
5
Paquete
SEPARADORES DE ARCHIVO
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 545
$ 545
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Resma
PAPEL T A4
$ 1.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.850
$ 59.850
Total Neto
$ 96.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.318
TOTAL OC
$ 114.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.