Orden de Compra. Nº2324-2139-CM15 "ESTACIONES DE TRABAJO ARQUITECTOS DPTO. PROYECTOS - SECPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2139-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ESTACIONES DE TRABAJO ARQUITECTOS DPTO. PROYECTOS - SECPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 78842,4
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M.S.A
Razón Social SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA
R.U.T. 77.624.270-5
Sucursal M.S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121804
2239-8-LP14
Escritorio técnico del instructor2 (1092393) ESCRITORIO - ESC MP.G 240 240X95 CM 1112393(1092393) ESCRITORIO - ESC MP.G 240 240X95 CM; Código: ;Región : X $ 218.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.800 $ 436.800
Total Neto $ 436.800
Descuento $ 21.840
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.842
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 493.802